Program Kerja


NO Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
 Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5
  Urusan Wajib Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi perkantoran          526,780,900
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan                4,200,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             47,700,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan                8,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             10,189,800
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             55,277,400
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             39,440,000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan                6,167,700
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             15,200,000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan           250,553,000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             90,053,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur          316,230,000
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  1 paket           123,930,000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan             30,000,000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  12 bulan           162,300,000
  Program Keluarga Berencana Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi org KB Aktif (sesuai target SPM)          468,298,250
1 TNI Manunggal KB Kesehatan Penjaringan Peserta KB Baru dengan metode operasi  110 PUS           112,417,650
2 Pelayanan Keluarga Berencana Peningkatan Jumlah Peserta KB melalui pelayanan KB  10 Kecamatan           215,599,200
3 Orientasi Bidan RR klinik Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Bidan R/R Klinik tentang Pencatatan dan Pelaporan KB  15 Klinik             36,297,000
4 Pelayanan Program Keluarga Berencana melalui Tim KB Keliling Peningkatan Jumlah Peserta KB melalui Tim KB Keliling  10 Kecamatan           103,984,400
Program Kesehatan Reproduksi Remaja Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 thn(sesuai target SPM)          595,129,000
1 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini bagi Remaja Meningkatnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan pernikahan usia dini  500 peserta           250,405,600
2 Pengembangan Materi dan Media KIE KRR Tersedianya Materi dan Media KIE KRR  1 Paket           180,081,800
3 Pembinaan Kelompok PIK R/M Terbinanya Kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja ( PIK KRR )  10 kelompok             88,610,000
4 Pembinaan Kelompok BKR Meningkatkan kemampuan kader dalam pengelolaan kelompok BKR  70 kelompok BKR             76,031,600
  Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap thn(sesuai target SPM)             71,744,700
1 Pengadaan alat/obat side effect kontrasepsi Meningkatnya cakupan pelayanan alat kontrasepsi  1 paket             71,744,700
  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Meningkatnya sarana dan prasarana untuk pelayanan KB      1,180,870,000
1 Pengadaan BKB Kit Tersedianya BKB kit untuk mendukung keg kel BKB  13 unit             74,332,600
2 Pengadaan Gedung Balai Penyuluhan KB Terpenuhinya gedung balai penyuluhan KB  2 unit           841,460,000
3 Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB Terpenuhinya kebutuhan obgyn bed di Kabupaten Humbang Hasundutan  2 Unit           100,080,000
4 Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/Alat Dan Obat Kontrasepsi Tersedianya tempat penyimpanan Kit/Alat dan Obat Kontrasepsi  6 unit             99,207,400
5 Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor KB  15 klinik KB             65,790,000
  Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (sesuai target SPM)          320,047,000
1 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Terpilihnya keluarga harmonis dan balita ideal  7 kategori lomba           109,768,600
2 Pembinaan Kelompok BKB Terbinanya peserta kelompok BKB  20 kelompok BKB           210,278,400
  Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Cakupan PUS org KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan  Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (sesuai target SPM)          150,133,400
1 Pembinaan Kelompok UPPKS Terbinanya kelompok UPPKS  100 peserta             85,091,800
2 Pembinaan Kelompok BKL Terbinanya kelompok UPPKS  200 peserta             65,041,600
Program advokasi, Informasi dan Pemberdayaan PLKB        348,782,300
1 Penyuluhan dan Promosi KB melalui Media Massa dan Media Luar Ruangan Tersedianya materi dan media promosi program KB  1 tahun           120,645,700
2 Pembentukan Kampung KB Terbentuknya kampung KB sebagai pusat pengembangan program keluarga berencana dan ketahanan serta pemberdayaan keluarga  2 desa           115,370,400
3 Operasional KIE dan Pelaporan Pengendalian Penduduk oleh PLKB Tersedianya Operasional KIE dan pelaporan Pengendalian Penduduk oleh PLKB  250 gerak             79,060,600
4 Pelayanan KIE melalui Mopen Terlaksananya penyuluhan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui sarana mobil penerangan  10 Kecamatan             33,705,600
Program Pengelolaan Data Kependudukan           98,243,400
1 Pendataan Keluarga baru dan Pemuktahiran Data Sistem Informasi Keluarga tersedianya data keluarga yang akurat untuk pemetaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana  154 desa/kelurahan             98,243,400